問(wèn)題已解決

你好,公司收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)公賬的款項(xiàng),分錄怎么做?是做借款,還是做實(shí)收資本

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/11 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要確定轉(zhuǎn)入款項(xiàng)的用途 如果是投資款,借;銀行存款,貸;實(shí)收資本 如果是單位向個(gè)人借款,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
2020 07/11 11:58
84784997
2020 07/11 12:07
收到老板另外一家公司無(wú)息借款,分錄怎么做?摘要怎么寫?
84784997
2020 07/11 12:08
另外你好,我們公司購(gòu)買廠房時(shí),向銀行貸款還要分期付款給開(kāi)發(fā)商,付款給開(kāi)發(fā)商時(shí)分錄怎做?摘要怎么寫?
鄒老師
2020 07/11 13:36
你好,收到老板另外一家公司無(wú)息借款,分錄是,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款,摘要可以是:向某某單位借款 我們公司購(gòu)買廠房時(shí),向銀行貸款還要分期付款給開(kāi)發(fā)商,付款給開(kāi)發(fā)商時(shí)的分錄是,借;長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸;銀行存款,摘要可以是:支付廠房分期付款款項(xiàng)
84784997
2020 07/11 14:03
支付廠房款時(shí)可以用預(yù)付賬款
鄒老師
2020 07/11 14:03
你好,是先付了款項(xiàng)沒(méi)有取得發(fā)票嗎?
84784997
2020 07/11 14:06
沒(méi)有發(fā)票。。。。。。
鄒老師
2020 07/11 14:08
你好,先付了款項(xiàng)沒(méi)有取得發(fā)票,那付款的時(shí)候就是通過(guò)預(yù)付賬款 核算的
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