問題已解決

請問老師過年過節(jié)發(fā)員工福利,是不是計工資,應(yīng)付福利費(fèi)?

84784958| 提問時間:2020 07/11 10:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬二級科目福利費(fèi)。
2020 07/11 10:16
郭老師
2020 07/11 10:16
現(xiàn)在沒有應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)付工資啦。
84784958
2020 07/11 10:26
付快遞費(fèi)呢
84784958
2020 07/11 10:27
是計其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2020 07/11 10:29
提前支付的嗎?借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,如果還沒有支付,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784958
2020 07/11 10:38
是報銷時的
郭老師
2020 07/11 10:40
之前掛的那個往來沖那個
84784958
2020 07/11 11:20
是第一筆,老師,再問您一下,單位購車,我單位是小規(guī)模納稅人,可以抵稅嗎
郭老師
2020 07/11 11:21
不可以抵扣增值稅的,你可以抵扣所得稅。
84784958
2020 07/11 11:23
固定資產(chǎn)都可以抵所得稅嗎
郭老師
2020 07/11 11:27
這個看具體的,如果是生產(chǎn)經(jīng)營用的,可以福利費(fèi)招待費(fèi)的不可以。
84784958
2020 07/11 14:07
老師,單位購置轎車,保險費(fèi),稅金,服務(wù)費(fèi)一共248000元,貸款14萬,裸車20萬,請問怎么做賬呢
郭老師
2020 07/11 14:08
購置稅加車款借固定資產(chǎn)貸銀行,長期應(yīng)付款 其他的借管理費(fèi)用貸銀行 以后還錢借長期應(yīng)付款貸銀行
84784958
2020 07/11 14:18
有的會計借款用待攤費(fèi)用,是什么意思呢,不好意思,有點(diǎn)啰嗦
郭老師
2020 07/11 14:19
待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了 那個費(fèi)用記到這個科目
84784958
2020 07/11 14:24
我真的有點(diǎn)頭痛,購車的時候銀行打款就打了七萬多,后來七月份又打了兩萬,(發(fā)票一起來的包括稅金票)不知道怎么做賬了
郭老師
2020 07/11 14:26
購車加購置稅,做固定資產(chǎn),其他的是什么業(yè)務(wù)應(yīng)該發(fā)票上都有,你直接做管理費(fèi)用就可以。
84784958
2020 07/11 14:36
跨月可以做在一個月上嗎
郭老師
2020 07/11 14:38
你好,可以做到上個月的
84784958
2020 07/11 14:39
好的,謝謝老師
郭老師
2020 07/11 14:46
不用客氣的,應(yīng)該的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~