問題已解決

1.收到甲公司作為資本投入的資金1000000元,款項(xiàng)存入銀行;收到乙公司投入的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),確認(rèn)價(jià)值為800000元。 2.向銀行借入期限為6個(gè)月的借款200000元存入銀行。 3.購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明:買價(jià)800000元,增值稅額136000元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票支付,該設(shè)備已運(yùn)達(dá)企業(yè)并投入使用。 4.購入A材料100千克,增值稅發(fā)票注明:價(jià)款10000元,增值稅額1700元,款項(xiàng)尚未支 5.上述材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。6.月末,經(jīng)匯總計(jì)算,永安公司本月生產(chǎn)領(lǐng)用A材料共計(jì)150000元,其中,50000元用于甲產(chǎn)品的生產(chǎn),60000元用于乙產(chǎn)品的生產(chǎn)車間耗用25000元,管理部門耗用15000元。7.月末,結(jié)算本月應(yīng)付職工薪酬390000元,其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資114000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資126000元,車間管理人員工資50000元,銷售人員工資100000元。 8.用現(xiàn)金850元支付罰款支出。

84784973| 提問時(shí)間:2020 07/11 09:53
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 1.借:銀行存款 1000000 固定資產(chǎn) 800000 貸:實(shí)收資本——甲 1000000 ——乙 800000
2020 07/11 09:56
稅務(wù)師王老師
2020 07/11 09:58
2.借:銀行存款 200000 貸:短期借款 200000 3.借:固定資產(chǎn) 800000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)136000 貸:銀行存款 936000 4.借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700 貸:應(yīng)付賬款 11700
稅務(wù)師王老師
2020 07/11 09:59
4.借:在途物資 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700 貸:應(yīng)付賬款 11700 5.借:原材料 10000 貸:在途物資 10000
稅務(wù)師王老師
2020 07/11 10:01
借:生產(chǎn)成本——甲 50000 ——乙 60000 制造費(fèi)用 25000 管理費(fèi)用 15000 貸:原材料 150000
稅務(wù)師王老師
2020 07/11 10:03
7.借:生產(chǎn)成本——甲 114000 ——乙 126000 制造費(fèi)用 50000 銷售費(fèi)用 100000 貸:應(yīng)付職工薪酬 390000 8.借:營業(yè)外支出 850 貸:庫存現(xiàn)金 850
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