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稅局退回多交的增值稅,填在主表哪一欄?

84784972| 提問時間:2020 07/10 16:23
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小華老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
你好,留抵退稅的話要在“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄目填寫。
2020 07/10 16:26
84784972
2020 07/10 16:27
不是留抵退稅,是之前簡易征收多扣了,現(xiàn)在才退回來!
小華老師
2020 07/10 16:30
你好,若多交了增值稅,抵減下期應(yīng)納稅款時,將其填入《增值稅納稅申報表》第25項“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”
84784972
2020 07/10 16:48
25項的期初未繳稅額(多繳為負數(shù)),是自動顯示出來的,多繳這部分,已經(jīng)6月3日退回公司賬戶了,現(xiàn)在申報還見顯示在25項的期初未繳稅額(多繳為負數(shù))。
小華老師
2020 07/10 17:04
你好,那有退回公司賬戶上就不能再重復抵,看是否可以修改金額。
84784972
2020 07/10 17:07
都說簡易征收了,抵減不了哈,不能改,就在25行顯示應(yīng)退回來的數(shù)
小華老師
2020 07/10 17:23
你好,可以點擊“重置”下報表下是否變動。
84784972
2020 07/10 17:26
不行的,得看看填那里才行
小華老師
2020 07/10 17:38
你好,點擊重置后重新進入電子稅務(wù)局。
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