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公司支付供電局電費(fèi)怎么做分錄?

84785007| 提問時(shí)間:2020 07/10 16:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
2020 07/10 16:23
84785007
2020 07/10 16:25
公司是服務(wù)行業(yè)
鄒老師
2020 07/10 16:26
你好,這個(gè)電費(fèi)是你單位的成本?
84785007
2020 07/10 16:27
對是的,因?yàn)槭俏飿I(yè)公司
鄒老師
2020 07/10 16:28
你好,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款
84785007
2020 07/10 18:04
我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在用的公共場合用電全是我們公司支付給供電局,供電局可以開發(fā)票,但開的發(fā)票是原房地產(chǎn)的信息,因?yàn)橹肮╇娋謧浒甘欠康禺a(chǎn)公司,就算我們公司交電費(fèi)也不能開我們公的名稱發(fā)票,只能開原備案公司名稱發(fā)票,每個(gè)月我們都交電費(fèi),但又沒有發(fā)要,這要怎么做賬?是計(jì)到管理費(fèi)用嗎還是有其他方法?急
84785007
2020 07/10 18:06
還有一小部分是代收代繳的那種,要如何做分錄。?都是用公司賬戶交的電費(fèi)。
鄒老師
2020 07/10 18:10
你好,物業(yè)公司公共場合用電全計(jì)入成本核算 代收代繳的,有取得差價(jià)收入嗎?
84785007
2020 07/10 18:11
沒有差額收不
84785007
2020 07/10 18:11
沒有差額收入
鄒老師
2020 07/10 18:13
你好 收到,借;銀行存款等科目,貸; 其他應(yīng)付款 支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目
84785007
2020 07/10 18:14
沒有差額收入可以放在其他應(yīng)付款當(dāng)中嗎
鄒老師
2020 07/10 18:15
你好,沒有差額收入 收到,借;銀行存款等科目,貸; 其他應(yīng)付款 支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目
84785007
2020 07/10 18:26
好的,謝謝老師。
鄒老師
2020 07/10 18:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84785007
2020 07/10 18:29
給老師五星^_^呦
鄒老師
2020 07/10 18:29
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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