問題已解決

老師,跨月的發(fā)票怎么入賬,上個月已經(jīng)付款,這個月收到發(fā)票(上個月數(shù)據(jù)跟這個月數(shù)據(jù)一起開在一張發(fā)票上)

84785005| 提問時間:2020 07/10 15:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
上月付款 沒收到發(fā)票 先記入 預(yù)付賬款 這個月 有發(fā)票 再 借:原材料等 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款
2020 07/10 15:28
84785005
2020 07/10 15:33
是普票可不可以直接貼到上個月附件后面嗎。
許老師
2020 07/10 15:35
如果上個月 你已經(jīng)直接記入原材料等 也可以 這樣處理
84785005
2020 07/10 15:39
有沒有什么影響的,關(guān)鍵是有些還開多了,怎么處理
許老師
2020 07/10 15:39
開多的部分 要對方 相應(yīng)紅沖的
84785005
2020 07/10 15:41
普票也要沖紅嗎。金額相當(dāng)于開了2個月在同一張發(fā)票上面。
許老師
2020 07/10 15:42
嗯嗯 多開的 如果后續(xù)不進貨的話 是要紅沖的 不然 和庫存對不上
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~