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老師們,計提銷售費用怎么做分錄? 借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款?

84784973| 提問時間:2020 07/10 11:34
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
您好,同學(xué),如果企業(yè)發(fā)生的銷售費用未付款,那么您的分錄是正確的。
2020 07/10 11:36
84784973
2020 07/10 11:39
老師,計提下個季度的銷售費用。票下個季度才開回來。計提的分錄是 借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款 收到票呢,怎么做分錄?
曉宇老師
2020 07/10 11:44
同學(xué),您這種情況嚴(yán)格來講是不能提前計提的,因為您企業(yè)既沒有付款也沒有收到發(fā)票,您需要在發(fā)票回來付款時再做分錄。
84784973
2020 07/10 11:46
可以計提了??!工資都是計提的。費用為什么不能計提出來?,F(xiàn)在費用提到出納那了。哪有說費用不可以計提的?
曉宇老師
2020 07/10 11:48
工資是可以計提的,但是您的費用沒有實際發(fā)生是不能提前計提的,到出納那里是需要付款的,您做的分錄是應(yīng)付賬款,是還未付款,怎么能到出納手中呢?老師實在不理解。
曉宇老師
2020 07/10 11:50
如果您企業(yè)的銷售費用已經(jīng)實際發(fā)生,但是沒有取得發(fā)票,那么可以做計提分錄,做計提分錄不涉及到現(xiàn)金或銀行存款,與出納無關(guān)。
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