問題已解決
公司交房租費,物業(yè)費,后收到發(fā)票,會計分錄該如何處理?
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速問速答借其他應付款貸銀行,借管理費用 貸其他應付款
2020 07/10 10:28
84784981
2020 07/10 10:34
支付房租,物業(yè)費
借:應付賬款—房租/物業(yè)費/某某公司
貸:銀行存款
收到發(fā)票時:(專票)
借:管理費用——物業(yè)費/房租
應交稅費—進項稅額
貸:應付賬款
maize老師
2020 07/10 10:43
可以,可以,可以,可以
84784981
2020 07/10 10:50
好的!2019年10月份的會計分錄寫錯了,這個月做調整(原會計分錄:借管理費用 貸銀行存款)
調整的分錄:
借:管理費用 負數(shù)
貸:銀行存款 負數(shù)
然后做正確的會計分錄?這樣處理對嗎?
maize老師
2020 07/10 10:57
借銀行 貸其他應付款,借其他應付款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤 不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝
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