問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)增值稅填寫(xiě)未開(kāi)票收入時(shí),小規(guī)模納稅人應(yīng)按3%還是按1%做價(jià)稅分離填寫(xiě)銷(xiāo)售額

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/09 17:59
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照百分之1做價(jià)稅分離的呢
2020 07/09 18:00
84784968
2020 07/09 18:01
但是按1%后,減免稅額就和做賬的不對(duì)
84784968
2020 07/09 18:01
就對(duì)不上
王晶老師
2020 07/09 18:03
怎么會(huì)的呢,申報(bào)的時(shí)候減免的百分之2填入本期減征額里面
84784968
2020 07/09 18:04
未達(dá)起征點(diǎn)的,是不在減征額里面體現(xiàn)的
王晶老師
2020 07/09 18:05
未達(dá)起征點(diǎn)的稅額,減免的部分提現(xiàn)在那的呢,這個(gè)是稅務(wù)局給出的申報(bào)步驟
84784968
2020 07/09 18:06
直接在小微企業(yè)免稅額那里,免稅額就是按1%價(jià)稅分離后的不含稅銷(xiāo)售額的3%
王晶老師
2020 07/09 18:11
直接按照價(jià)稅分離百分之1就行啊
84784968
2020 07/09 18:14
是的,但是申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)不上,比如含稅5000,不含稅申報(bào)4950.5,申報(bào)表上增值稅減免稅額148.5,而賬上的增值稅只能是49.5賬才能平
王晶老師
2020 07/09 18:21
就是把多余的填入本期增值稅減征額第18行就行
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