問(wèn)題已解決

老師你好,我司4月轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 16:32
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)負(fù)數(shù),
2020 07/08 16:36
84785004
2020 07/08 16:37
不明白這樣做的意思?老師可以詳細(xì)分析一下嗎?
莊老師
2020 07/08 16:39
你好,沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入原材料的成本,也可以這樣,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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