問(wèn)題已解決

老師,初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)160和維護(hù)費(fèi)280,都是電子普通發(fā)票,是不是在表四填280,主表23行填280就可以了?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 12:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)金稅盤(pán)160 找對(duì)方去換成專(zhuān)票,財(cái)稅2012.15說(shuō)取得專(zhuān)票才可以全額抵減, 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020 07/08 12:11
84785042
2020 07/08 12:37
主表不自動(dòng)出來(lái)280,是不是自己填上去就可以了?
maize老師
2020 07/08 12:40
是的,那就自己填寫(xiě),要是需要交增值稅話
84785042
2020 07/08 12:44
需要交,抵了這個(gè)280,只需要交156了,這樣就可以了是吧
maize老師
2020 07/08 12:52
可以的,可以的,可以
84785042
2020 07/08 15:07
老師,我剛填寫(xiě)表四,要抵扣280,點(diǎn)保存申報(bào)了,可是第一行第四列本期實(shí)際抵減稅額是為0的?
84785042
2020 07/08 15:08
麻煩老師,這樣好像是錯(cuò)的是嗎?因?yàn)槠谀┯杏囝~280,在主表又抵扣
maize老師
2020 07/08 15:23
你截圖你主表和附表4截圖,
84785042
2020 07/08 15:30
看到嗎?老師
84785042
2020 07/08 15:31
我明明填了表四的第四列,可是申報(bào)了,打印出來(lái)確沒(méi)有
maize老師
2020 07/08 15:38
親,你這個(gè)交稅交154.56 這個(gè)減免表2.3.填寫(xiě)280 第4列填寫(xiě)154.56 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
maize老師
2020 07/08 15:38
主表23欄填寫(xiě)是154.56 這個(gè)
84785042
2020 07/08 15:47
為什么主表23填154.56???這個(gè)數(shù)來(lái)源本來(lái)就來(lái)源于有減免280稅
maize老師
2020 07/08 15:55
應(yīng)納稅額合計(jì) 因?yàn)槟阒恍枰贿@么多154.56 那就只需要抵減這么多,
maize老師
2020 07/08 15:55
沒(méi)有抵減完下次再抵減就可以
84785042
2020 07/08 16:02
但是主表那里我又抵扣了,證明應(yīng)該沒(méi)有余額了,可是表四期末有余額
maize老師
2020 07/08 16:13
不好意思,是我看錯(cuò)了欄次,你這個(gè)提交嗎,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: 都是按這個(gè)填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題,那這個(gè)提交也少交稅了,還是生成第5列你問(wèn)下你稅局,估計(jì)是系統(tǒng)問(wèn)題,
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