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退預(yù)約金,怎么做賬,用什么科目

84785028| 提問時(shí)間:2020 07/08 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是支付的一方收到了退回的款項(xiàng) 還是收到的一方支付了這個(gè)款項(xiàng)?
2020 07/08 11:48
鄒老師
2020 07/08 12:02
你好,借;預(yù)收賬款,貸;銀行存款
鄒老師
2020 07/08 12:14
你好,400萬是還沒有發(fā)生的金額,既然沒有發(fā)生,就不需要做賬啊
鄒老師
2020 07/08 12:53
你好 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
鄒老師
2020 07/08 12:58
你好,各行業(yè)給股東分紅都是這樣做分錄的
鄒老師
2020 07/08 12:59
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
鄒老師
2020 07/08 13:11
你好,如果支給股東,還不算分紅,最后才算,那支付的時(shí)候是按借款嗎?
鄒老師
2020 07/08 14:23
你好,如果是分紅 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款 如果是借款 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
鄒老師
2020 07/08 14:40
你好,如果最后說借款轉(zhuǎn)為分紅,就需要把借款分錄紅沖,然后按分紅處理的
鄒老師
2020 07/08 14:54
你好 借款分錄紅沖的分錄是 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款 然后做分紅分錄
84785028
2020 07/08 11:49
是收到方,支付這個(gè)款
84785028
2020 07/08 11:54
老師,用什么
84785028
2020 07/08 12:06
好的,謝謝
84785028
2020 07/08 12:07
比如400萬是還沒有發(fā)生的金額,但要做賬,怎么
84785028
2020 07/08 12:42
哦,好的……謝謝
84785028
2020 07/08 12:43
支給股東的錢,記利潤分紅怎么做賬
84785028
2020 07/08 12:57
各行利潤都可以這樣做嗎,我是做房產(chǎn)
84785028
2020 07/08 12:58
好的,謝謝
84785028
2020 07/08 13:00
如果支給股東,還不算分紅,最后才算,又怎么做
84785028
2020 07/08 14:11
就是不知道怎么做
84785028
2020 07/08 14:28
那放借款,如果最后說借款轉(zhuǎn)為分紅也是按分紅那個(gè)做嗎?
84785028
2020 07/08 14:44
那是怎么做借款分錄紅沖哦,能做出來給我嗎?要用什么科目
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