問(wèn)題已解決
老師:差額征稅小規(guī)模企業(yè)的增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按扣除差額后的不含稅銷(xiāo)售額填列,企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入按未扣除差額后的不含稅銷(xiāo)售額填列對(duì)嗎
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是的,你的理解很對(duì)
2020 07/07 15:32
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老師:差額征稅小規(guī)模企業(yè)的增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額是按扣除差額后的不含稅銷(xiāo)售額填列,企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入按未扣除差額后的不含稅銷(xiāo)售額填列對(duì)嗎
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