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老師好!我做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可我月底不知道要怎么結(jié)轉(zhuǎn)了?

84784970| 提問時間:2020 07/07 15:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020 07/07 15:17
84784970
2020 07/07 15:24
現(xiàn)在我已經(jīng)被轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目搞暈了,以前沒用這個科目的時間什么都清清楚楚的,現(xiàn)在要用這個科目轉(zhuǎn)一次,什么都亂了,哪個科目都有余額掛起,自己都把自己給繞進(jìn)去了!是這樣的每個月都有進(jìn)項(xiàng)稅,但是沒有銷 項(xiàng)稅,我都不知道是全部轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方去掛起,還是這樣擺起?
立紅老師
2020 07/07 15:27
你好,如果只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),這個數(shù)就放在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中,形成留抵稅額,在以后的銷項(xiàng)中抵扣
84784970
2020 07/07 15:29
知道了老師!謝謝!
立紅老師
2020 07/07 15:30
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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