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老師,您好!請問航天信息的技術(shù)服務(wù)費抵扣的分錄怎么寫?

84784962| 提問時間:2020 07/06 17:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果 是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020 07/06 17:01
84784962
2020 07/06 17:05
是全額抵扣嗎?
鄒老師
2020 07/06 17:10
你好,是的,這個支出是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
84784962
2020 07/06 17:15
這個直接在賬上抵扣?不用在增值稅申報表里填寫數(shù)據(jù)?
鄒老師
2020 07/06 17:18
你好,賬上是直接抵扣 也需要在增值稅申報表相應(yīng)欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)的
84784962
2020 07/07 08:56
請問在申報表中哪欄填寫?
鄒老師
2020 07/07 08:58
你好,在這個表格填寫,同時在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)減免情況
84784962
2020 07/07 09:04
在要在附表四中填寫?在增值稅納稅申報表中不用填寫嗎?
鄒老師
2020 07/07 09:04
你好,需要在附表四相關(guān)欄次填寫,同時在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)
84784962
2020 07/07 09:14
總表上是填寫在23欄吧 可是數(shù)據(jù)填補上???
鄒老師
2020 07/07 09:17
你好,主表是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額減征額欄次 這個是系統(tǒng)根據(jù)你附表四填寫情況獲取數(shù)據(jù),而不是自己填寫上去的
84784962
2020 07/07 09:18
主要是我在附表4中已經(jīng)填寫了 主表中就是沒有顯示出數(shù)據(jù)來。
84784962
2020 07/07 09:20
是不是本期實際抵減稅額這欄也得寫?
鄒老師
2020 07/07 09:27
你好,是的,需要在本期實際抵減稅額填寫了相關(guān)數(shù)據(jù),才會在主表的 應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)的
84784962
2020 07/07 09:30
剛剛重新填寫了,主表上還是沒數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 07/07 09:33
你好,本期實際抵減稅額填寫了相關(guān)數(shù)據(jù),主表的應(yīng)納稅額減征額欄次還是沒有數(shù)據(jù),就需要咨詢稅局是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784962
2020 07/07 09:34
好的,謝謝
84784962
2020 07/07 09:35
這個數(shù)據(jù)是不管需不需要交增值稅都是會顯示出來的,是嗎?
鄒老師
2020 07/07 09:38
你好,如果你填寫了本期實際抵減稅額欄次,就應(yīng)當(dāng)在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)才是的
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