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請問老師,給建筑項目上的員工報銷餐費車費這些,會計分錄怎么寫

84784993| 提問時間:2020 07/06 15:03
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:工程施工-合同成本-xx項目-餐飲費
2020 07/06 15:04
84784993
2020 07/06 15:08
我把他歸在借工程施工合同成本職工福利費 貸其他應付款 還是中間要用應付職工薪酬職工福利費過度,就是借工程施工合同成本職工福利費 貸應付職工薪酬職工福利費,再借應付職工薪酬職工福利費 貸其他應付款?
軼塵老師
2020 07/06 15:11
是的 你的理解正確!
84784993
2020 07/06 15:12
什么意思?那我是需不需要應付職工薪酬職工福利費中轉?還是直接借工程施工合同成本職工福利費 貸其他應付款呢?
軼塵老師
2020 07/06 15:13
借工程施工合同成本職工福利費 貸應付職工薪酬職工福利費,再借應付職工薪酬職工福利費 貸其他應付款
84784993
2020 07/06 15:14
不用應付職工薪酬中轉可以嗎?我看到之前會計就是直接借工程施工合同成本職工福利費 貸其他應付款
軼塵老師
2020 07/06 15:15
最好通過這個科目 因為最后要核算福利費是否調(diào)增
84784993
2020 07/06 15:17
我也是想到了這一步,因為他之前直接貸其他應付款,我現(xiàn)在如果全部通過應付職工薪酬職工福利費中轉,那么勢必要比之前福利費多很多,怕不合適呢?主要這些費用報銷的還挺多的
軼塵老師
2020 07/06 15:18
沒什么不合適 只要是實際發(fā)生的 就要這么操作
84784993
2020 07/06 15:23
像不能抵扣的專票我是不是需要先計入進項稅額然后再轉出?還是直接計入成本?
軼塵老師
2020 07/06 15:25
不需要 價稅合計直接計入成本
84784993
2020 07/06 17:05
請問老師,我公司從總包那里分包100然后又分包出去50,現(xiàn)在我公司開給總包100的票,記賬確認收入還是按這100來記吧?不是差額記吧?之前分包出去的那50以收到票入賬做成本
軼塵老師
2020 07/06 17:06
這個我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝
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