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減免稅額,期末余額在借方,請問一下怎么做會計分錄
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速問速答你好,如果需要期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,假設(shè)沒有其他稅,那么就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅額) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 07/06 09:52
84784991
2020 07/06 09:55
因為疫情原因 ,減免增值稅 ,全部都轉(zhuǎn)入了減免稅額 , 但是由于各種原因 ,現(xiàn)在收入是小于成本的 , 減免稅額 期末余額在借方 , 請問一下這個應(yīng)該怎么做也?
宇飛老師
2020 07/06 09:57
你好,減免稅額在借方的余額就是我上面那樣子做,相當于可以用于抵扣后面的貸方稅額。
84784991
2020 07/06 09:59
也就是說 , 這個借方余額 ,可以暫時不用做 , 后面稅的時候 ,可以直接抵扣貸方稅額 ?
宇飛老師
2020 07/06 10:04
嗯,是的,是這樣子的。
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