問題已解決

老師好~小規(guī)模納稅人,6月份開出增值稅專用發(fā)票,稅率1%,請(qǐng)問,這樣做帳是否正確? 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 6月末銷售收入5萬,應(yīng)交稅金500 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅金減免(二級(jí)科目正確嗎?) 這幾個(gè)數(shù)字在申報(bào)表中該如何填寫?

84785041| 提問時(shí)間:2020 07/05 22:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的分錄是正確的,但若您選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,則減免稅款計(jì)入其他收益。
2020 07/05 22:09
小林老師
2020 07/05 22:10
您好,您不含稅收入5萬元,申報(bào)表計(jì)算應(yīng)交增值稅5*0.03,減免稅款5*0.02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~