問題已解決
老師好~小規(guī)模納稅人,6月份開出增值稅專用發(fā)票,稅率1%,請(qǐng)問,這樣做帳是否正確? 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 6月末銷售收入5萬,應(yīng)交稅金500 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅金減免(二級(jí)科目正確嗎?) 這幾個(gè)數(shù)字在申報(bào)表中該如何填寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,您的分錄是正確的,但若您選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,則減免稅款計(jì)入其他收益。
2020 07/05 22:09
小林老師
2020 07/05 22:10
您好,您不含稅收入5萬元,申報(bào)表計(jì)算應(yīng)交增值稅5*0.03,減免稅款5*0.02
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