問題已解決
老師,2019年無票暫估了成本,匯算清繳已調(diào)增,現(xiàn)在這個暫估的成本一直就在賬上不需要處理是嗎
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速問速答您好,是的,不需要處理,所得稅匯算清繳是只調(diào)表不調(diào)賬。
2020 07/03 15:13
84785029
2020 07/03 15:19
那我2020年匯算時要不要對這個2019年無票結轉(zhuǎn)的成本再調(diào)增
張艷老師
2020 07/03 15:25
這個是不需要的,因為您已經(jīng)在19年所得稅匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)整了。
84785029
2020 07/03 15:28
老師,我現(xiàn)在遇到的情況是我2019年少結轉(zhuǎn)成本多交稅了,這個現(xiàn)在怎么處理
張艷老師
2020 07/03 15:30
您公司會計上沒有少結轉(zhuǎn)成本,只是由于暫估成本沒有取得發(fā)票,在企業(yè)所得稅上先做了納稅調(diào)增,等今年實際取得發(fā)票的話,到匯算清繳2020年所得稅的話,是可以納稅調(diào)減回來的。
84785029
2020 07/03 15:35
老師,2019年無票的我暫估了也結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,匯算清繳時也沒取得發(fā)票,我調(diào)增了,但是我實際想上庫存商品有余額,也就是說我2019年少結轉(zhuǎn)了成本多交了稅,現(xiàn)在要改這個匯算清繳表嗎
張艷老師
2020 07/03 15:38
您現(xiàn)在實際取得了該暫估成本的發(fā)票了嗎?
84785029
2020 07/03 15:45
2020.5之前沒有取得發(fā)票,所以匯算時我調(diào)增了,但是我現(xiàn)在2019年12月的報表上的庫存商品有余額,也就是說我少結轉(zhuǎn)成本了,利潤多了多交稅了
張艷老師
2020 07/03 15:47
但是我現(xiàn)在2019年12月的報表上的庫存商品有余額,也就是說我少結轉(zhuǎn)成本了,利潤多了多交稅了--您少結轉(zhuǎn)了成本,可以重新做19年的所得稅匯算清繳,但是由于是沒有取得發(fā)票,仍然要做納稅調(diào)整的,要補交所得稅稅款的。
84785029
2020 07/03 15:52
沒票的我納稅調(diào)增了,稅款也繳納了,只是交多了,我現(xiàn)在就是把2019年的成本結轉(zhuǎn)到2020年,然后修改匯算清繳表
張艷老師
2020 07/03 15:55
沒票的我納稅調(diào)增了,稅款也繳納了,只是交多了--您哪里有交多了,沒有取得發(fā)票,就需要做納稅調(diào)整,您只是按規(guī)定交納了稅款。
我現(xiàn)在就是把2019年的成本結轉(zhuǎn)到2020年,然后修改匯算清繳表--如果您對19年的成本數(shù)字沒有問題的話,只是由于沒有取得發(fā)票做了納稅調(diào)整的問題,可以到匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時,做納稅調(diào)減,就可以將19年匯算清繳多交納的稅款給找回來的。
張艷老師
2020 07/03 16:07
那我現(xiàn)在要不要把2019年庫存商品沒結轉(zhuǎn)的結轉(zhuǎn)到2020年賬上--您該結賬的話,就需要結轉(zhuǎn)的。如果需要結轉(zhuǎn),就需要做19年所得稅匯算清繳的更正申報,而且由于此部分沒有取得發(fā)票的話,同樣需要做納稅調(diào)增,需要補交企業(yè)所得稅的。
84785029
2020 07/03 16:31
你該結賬的話,就需要結轉(zhuǎn)的,什么意思?
84785029
2020 07/03 16:36
老師,你的意思是不是我2020年的匯算清繳對2019年沒結轉(zhuǎn)的做納稅調(diào)減,這樣2019年的沒結轉(zhuǎn)的庫存商品就不結轉(zhuǎn)了,2019年的匯算清繳就不更正了
張艷老師
2020 07/03 17:09
你該結賬的話,就需要結轉(zhuǎn)的,什么意思?--您在19年結轉(zhuǎn)的成本的數(shù)字少了,那就補結轉(zhuǎn)成本數(shù)字了。
張艷老師
2020 07/03 17:13
你的意思是不是我2020年的匯算清繳對2019年沒結轉(zhuǎn)的做納稅調(diào)減,這樣2019年的沒結轉(zhuǎn)的庫存商品就不結轉(zhuǎn)了,2019年的匯算清繳就不更正了----不是的,您要一定理解以下幾點,您的問題就會明白了。
1、會計是會計處理,所得稅匯算清繳是所得稅的事情。
2、匯算清繳對于沒有取得發(fā)票的成本,是要做納稅調(diào)減的,就是要補交企業(yè)所得稅稅款的。
3、您公司2019年會計上結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本數(shù)字少的話,要補結轉(zhuǎn)相關少計提的數(shù)字,而且如果此部分也是無票的話,也是要做納稅調(diào)整的,要補交企業(yè)所得稅稅款?!具@里需要重新做19年所得稅匯算清繳,即更正申報】
4、如果您公司2019年結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本數(shù)字沒有問題,只是沒有取得發(fā)票的話,您公司已經(jīng)在19年所得稅匯算清繳做了納稅調(diào)減,等截止到做2020年所得稅匯算清繳時,取得發(fā)票了,可以做納稅調(diào)整,這樣就相當于把19年所得稅匯算清繳多交納的稅款給沖回來了。
84785029
2020 07/03 17:23
老師,現(xiàn)在的情況是2019年沒結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的都是有票的,沒票的我做了結轉(zhuǎn),匯算時也對這無票的成本做了調(diào)減,我現(xiàn)在的問題是我對有票的沒結轉(zhuǎn)導致我多交稅了,現(xiàn)在應該怎么做?
84785029
2020 07/03 22:56
老師,我明白是怎么回事了,謝謝您的耐心指導
張艷老師
2020 07/03 23:00
非常抱歉,回復太晚了。您能明白了其中的原理那就是最棒了。
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