問(wèn)題已解決

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84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/03 09:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 然后根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,其他應(yīng)付款等科目
2020 07/03 09:53
84785023
2020 07/03 09:54
為什么不貸管理費(fèi)用
王超老師
2020 07/03 09:58
你是公司的管理層嗎,如果是,可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用的。因?yàn)槟阒苯优鷾?zhǔn)了
84785023
2020 07/03 09:59
你沒(méi)有明白我的意思,我的意思是批準(zhǔn)之后為什么不進(jìn)入管理費(fèi)用
84785023
2020 07/03 10:00
老師你的話怎么聽(tīng)著那么不入耳呢
王超老師
2020 07/03 10:03
你好,因?yàn)橛械钠髽I(yè)會(huì)計(jì)是法人的親屬,因此可以直接批準(zhǔn)。 另一方面,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益本身就是給管理層的批準(zhǔn)時(shí)間,因此是一個(gè)過(guò)渡科目。你直接進(jìn)入管理費(fèi)用,就把這個(gè)時(shí)間抹去了
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