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我們買了對方5萬的禮品,專票開了并抵扣了,由于其他原因,對方用個人現(xiàn)金5萬又退給我們了,發(fā)票對方?jīng)]有要,這5萬現(xiàn)金咋入賬?

84785005| 提問時間:2020 07/02 11:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫 收到專票的時候
2020 07/02 11:10
84785005
2020 07/02 11:14
借管理費用禮品 應(yīng)交稅金 進項稅額 貸 銀行存款
84785005
2020 07/02 11:17
就是我們多了5萬現(xiàn)金
84785005
2020 07/02 11:18
其實禮品對方也沒給我們
bamboo老師
2020 07/02 11:18
借:管理費用禮品 借方紅字 借:庫存現(xiàn)金 借方藍字 貸:應(yīng)交稅金 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 要把前面的費用沖銷的
84785005
2020 07/02 11:18
就是多了個發(fā)票,是專票
84785005
2020 07/02 11:21
那進項稅,我們已經(jīng)抵扣了。而且對方也不要我們開紅票!
bamboo老師
2020 07/02 11:53
自己申報的時候填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 本來禮品就不能抵扣進項的
84785005
2020 07/02 11:57
好像開的不是禮品,是奶制品,可以抵扣嗎?
bamboo老師
2020 07/02 11:58
您單位銷售奶制品么?
84785005
2020 07/02 11:59
不銷售,就是買了送禮,客戶委托我們送的,我們屬于公關(guān)公司
bamboo老師
2020 07/02 12:00
那就不能抵扣 這種奶制品 不是銷售公司的話 一般是送禮或者員工發(fā)放的 都不能抵扣進項稅額的
84785005
2020 07/02 12:02
這是我們的項目,屬于客戶委托我們送的禮物,我們這屬于項目成本
bamboo老師
2020 07/02 12:04
發(fā)票開給您單位了 但是您單位沒有實際承擔(dān) 所以不好算您單位的項目成本 您支出5萬 又收回了 沒有實際承擔(dān)
84785005
2020 07/02 12:09
那是去年入的帳,今年退的錢,咋處理
bamboo老師
2020 07/02 12:11
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:其他應(yīng)收款 借方藍字 貸:應(yīng)交稅金 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785005
2020 07/02 12:26
那那個進項發(fā)票還用給他開退票嗎?
bamboo老師
2020 07/02 12:27
對方要求您開紅字發(fā)票信息表么?不要求的話 可以不開 自己做分錄調(diào)整就好
84785005
2020 07/02 15:34
對方都沒讓我們開紅票。他們也沒自己開。
84785005
2020 07/02 15:35
我這種情況是填哪一項嗎?
bamboo老師
2020 07/02 15:46
填寫附表二23欄 其他
84785005
2020 07/02 15:47
為啥用其他應(yīng)收款
84785005
2020 07/02 15:52
那分錄我沒看明白,為啥用其他應(yīng)收款
bamboo老師
2020 07/02 15:55
用以前年度損益調(diào)整科目的時候 不能直接用銀行存款或者庫存現(xiàn)金科目 要通過其他應(yīng)收款科目走賬下
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