問題已解決

比如我們這個月進項稅額5000銷項稅額3000月底我該怎么結(jié)轉(zhuǎn),把差額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,我看身邊的朋友各種轉(zhuǎn)法謝謝

84784959| 提問時間:2020 06/30 19:16
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)5000 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅交2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000
2020 06/30 19:18
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