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公司承包廠房付的承包費 沒有收到發(fā)票要怎么做賬
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速問速答您好,可以先做預(yù)付賬款
2020 06/29 15:00
84784991
2020 06/29 15:06
那可以先攤銷嗎?
玲老師
2020 06/29 15:14
你好 可以的,后面回來發(fā)票了再紅沖前面分錄 ,按發(fā)票金額攤銷。
84784991
2020 06/29 15:17
分錄要怎么做
玲老師
2020 06/29 15:19
你是屬于租賃廠房吧?各廠房具體用到哪里的?
84784991
2020 06/29 15:29
車間和辦公室
玲老師
2020 06/29 15:31
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借制造費用管理費用,辦公費貸預(yù)付賬款,
84784991
2020 06/29 15:36
公司是分時間段支付的款項 2020年4月支付一部分 2020年5月支付一部分 2020年11月支付一部分 這樣我算攤銷的時候可以按全部的金額來分攤嗎
玲老師
2020 06/29 15:39
您好,您按照實際每月應(yīng)該分攤的金額來攤銷,比如你實際一個月就應(yīng)該支付200元的費用,你每個月就攤銷200元的費用就可以
84784991
2020 06/29 15:46
今年預(yù)付了明年的 這樣要怎么攤銷
玲老師
2020 06/29 15:49
您好,今年預(yù)付了明年的不攤銷,到明年時再攤銷,
84784991
2020 06/29 16:20
攤銷額 是不是要實際付了錢才能攤銷 未付的部分不能攤
玲老師
2020 06/29 16:21
您好,不是的,是你實際每個月應(yīng)該發(fā)生費用了,然后你就攤銷,已經(jīng)付款了,記銀行存款或者是預(yù)付賬款,沒付款的,記其他應(yīng)付款或者應(yīng)付帳款
84784991
2020 06/29 17:07
沖銷之前的分錄要怎么做
玲老師
2020 06/29 17:17
原來的分錄一模一樣,金額用負數(shù),
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