問題已解決

公司承包廠房付的承包費 沒有收到發(fā)票要怎么做賬

84784991| 提問時間:2020 06/29 14:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,可以先做預付賬款
2020 06/29 15:00
84784991
2020 06/29 15:06
那可以先攤銷嗎?
玲老師
2020 06/29 15:14
你好 可以的,后面回來發(fā)票了再紅沖前面分錄 ,按發(fā)票金額攤銷。
84784991
2020 06/29 15:17
分錄要怎么做
玲老師
2020 06/29 15:19
你是屬于租賃廠房吧?各廠房具體用到哪里的?
84784991
2020 06/29 15:29
車間和辦公室
玲老師
2020 06/29 15:31
借預付賬款貸銀行存款,借制造費用管理費用,辦公費貸預付賬款,
84784991
2020 06/29 15:36
公司是分時間段支付的款項 2020年4月支付一部分 2020年5月支付一部分 2020年11月支付一部分 這樣我算攤銷的時候可以按全部的金額來分攤嗎
玲老師
2020 06/29 15:39
您好,您按照實際每月應該分攤的金額來攤銷,比如你實際一個月就應該支付200元的費用,你每個月就攤銷200元的費用就可以
84784991
2020 06/29 15:46
今年預付了明年的 這樣要怎么攤銷
玲老師
2020 06/29 15:49
您好,今年預付了明年的不攤銷,到明年時再攤銷,
84784991
2020 06/29 16:20
攤銷額 是不是要實際付了錢才能攤銷 未付的部分不能攤
玲老師
2020 06/29 16:21
您好,不是的,是你實際每個月應該發(fā)生費用了,然后你就攤銷,已經(jīng)付款了,記銀行存款或者是預付賬款,沒付款的,記其他應付款或者應付帳款
84784991
2020 06/29 17:07
沖銷之前的分錄要怎么做
玲老師
2020 06/29 17:17
原來的分錄一模一樣,金額用負數(shù),
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~