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你好,老師!公司本月購置一輛吊車,二十六萬三千元,是不是本月計入固定資產(chǎn),下月開始計提折舊?折舊年限是十年嗎?殘值率按5%對不?每月折舊額2082.08元,對不對?

84784984| 提問時間:2020 06/29 08:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 是本月計入固定資產(chǎn),次月計提折舊 折舊年限,殘值率都是自己估計,可以是10年,5%的殘值率 如果是10年,5%的殘值率,直線法計提折舊,那每個月的折舊=263000*(1-5%)/120=2082.08
2020 06/29 08:50
84784984
2020 06/29 09:08
你好,老師!季末填報資產(chǎn)負(fù)債表時,是不是把這個二十多萬跟以前的固定資產(chǎn)累計一起,填到固定資產(chǎn)原值?累計折舊還填寫以前那個資產(chǎn)的折舊?
鄒老師
2020 06/29 09:09
你好,季末填報資產(chǎn)負(fù)債表時 是把這個二十多萬跟以前的固定資產(chǎn)累計一起填到固定資產(chǎn)原值 累計折舊就是截止到當(dāng)前季度為止計提的累計折舊金額
84784984
2020 06/29 09:18
你好,老師!因今年特殊情況,小規(guī)模納稅人可以開具1%的發(fā)票,根據(jù)客戶要求,公司開具了3%和1%的發(fā)票,季末報增值稅時,不含稅銷售額填上后,會自動生成應(yīng)納稅額,那減免部分是不是應(yīng)該填寫到:本期應(yīng)納稅額減征額里?是不是還要填寫減免稅申報表呢?
鄒老師
2020 06/29 09:26
你好,減免的稅額填寫在減免稅申報表中
84784984
2020 06/29 09:30
你好,老師!本期應(yīng)納稅減征額不需要填寫是嗎?減免性質(zhì)代碼怎么填寫,跟稅盤升級服務(wù)費不一樣吧?
鄒老師
2020 06/29 09:39
你好,因為收入符合減免增值稅條件,不需要填寫本期應(yīng)納稅減征額欄次的 減免性質(zhì)代碼選擇小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬,季度收入低于30萬免征增值稅的這個
84784984
2020 06/29 09:41
好的,謝謝,老師!到時候不懂了,再問您吧!
鄒老師
2020 06/29 09:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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