問題已解決

5月份公司聚餐費(fèi)用是員工墊付的,6月份用現(xiàn)金報(bào)銷的,請(qǐng)問如何記賬?

84784982| 提問時(shí)間:2020 06/28 08:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2020 06/28 08:48
84784982
2020 06/28 08:49
老師,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,這一步的原始憑證是怎么做?
maize老師
2020 06/28 09:00
這個(gè)根據(jù)那個(gè)發(fā)票做賬,餐費(fèi)發(fā)票,報(bào)銷單為簽字的復(fù)印件貼后面,后面報(bào)銷貼正式報(bào)銷回單
84784982
2020 06/28 09:05
老師,那第一筆分錄的原始單據(jù)是什么呢?這三筆分錄的摘要怎么描敘呢?
maize老師
2020 06/28 09:12
這個(gè)是和這個(gè)是一起的計(jì)提 福利費(fèi) 借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),xx墊付聚餐費(fèi)用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~