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信達空調(diào)廠系增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)5日,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅額為13000元,原材料已驗收入庫并部分投入使用。 在購貨過程中支付運輸費用取得運輸部門開具的運輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運費4000元,增值稅額為360元。 (2)10日,銷售A型號空調(diào)30臺,開出增值稅專用發(fā)票上注明價款為150000元,增值稅19500元。 (3)28日,將自產(chǎn)的B型號洗衣機20臺贈送給其他單位,已知本企業(yè)無同類產(chǎn)品的銷售價格,已知每臺成本4000元,成本利潤率10% 已知該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定并已認證;購進和銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13% 請計算信達洗衣機廠11月份增值稅應(yīng)納稅額

84785016| 提問時間:2020 06/26 15:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1進項稅額的計算 13000+360=13360
2020 06/26 15:48
暖暖老師
2020 06/26 15:48
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算 19500
暖暖老師
2020 06/26 15:50
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算 20*4000*(1+10%)*13%=11440
暖暖老師
2020 06/26 15:50
請計算信達洗衣機廠11月份增值稅應(yīng)納稅額 19500+11440-13360
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