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老師,當(dāng)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)成應(yīng)付票據(jù)時(shí),所產(chǎn)生折讓費(fèi)記入:營業(yè)外收入-付款折讓,當(dāng)供應(yīng)承付票據(jù)時(shí):借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款就可以了,就不用在做折讓這比分錄了吧

84784965| 提問時(shí)間:2020 06/24 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,差額你放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的。
2020 06/24 14:12
84784965
2020 06/24 14:17
是我們付錢給供應(yīng)商呢,然后抹掉尾數(shù)了,這是做銷售費(fèi)用嗎
郭老師
2020 06/24 14:19
抹零你可以放到銷售費(fèi)用,也可以放到營業(yè)外支出。
84784965
2020 06/24 14:28
我們前會(huì)計(jì)是做到:營業(yè)外收入-付款折讓的,這樣對嗎?另外就是月結(jié)的供應(yīng)商貨款:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,然后開出支票付,借:應(yīng)付賬款:貸:應(yīng)付票據(jù),有折讓的就是營業(yè)外收入-付款折讓,到了出票期:借:應(yīng)付票據(jù) 貸:銀行存款,就可以了是吧?
郭老師
2020 06/24 14:30
如果你們有一部分不支付可以 可以
84784965
2020 06/24 14:31
承付票據(jù)時(shí),付款折讓就不用在記一次賬了吧
郭老師
2020 06/24 14:33
你好是的,可以不用再單獨(dú)做了。
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