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老師您好!小規(guī)模公司開票沒有超過30萬,增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率,但由于疫情原因,小規(guī)模有優(yōu)惠政策,開票可以按1%的稅率,那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢,還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢?

84784976| 提問時(shí)間:2020 06/24 11:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在做賬上是按實(shí)際1%做賬
2020 06/24 11:11
84784976
2020 06/24 11:12
那這樣就會(huì)與增值稅申報(bào)表上不一致,這樣要處理調(diào)整嗎,在做賬上?
bamboo老師
2020 06/24 11:13
這個(gè)申報(bào)的時(shí)候也有減免明細(xì)表 最終是一致的啊
84784976
2020 06/24 11:15
因?yàn)樾∫?guī)模,季度沒有超過30萬,所以是不用交稅的,那么那個(gè)減免明細(xì)表也就不需要填; 所以就導(dǎo)致增值稅申報(bào)表按3%,實(shí)際是1%
bamboo老師
2020 06/24 11:21
開具的1% 實(shí)際申報(bào)表是3% 也要填寫減免稅明細(xì)表的
84784976
2020 06/24 11:24
因開票沒有超過30萬嘛,是享受增值稅減免的; 如果再填寫1%減免的那個(gè),就到導(dǎo)致本期補(bǔ)(退)稅金額為負(fù)數(shù),這就不對(duì)了
84784976
2020 06/24 11:25
這個(gè)我打電話問過12366了,說30萬的優(yōu)惠政策和1%減免的那個(gè),是不能同時(shí)享受的。
bamboo老師
2020 06/24 11:26
我這邊稅務(wù)不是這樣說的 是1%開具的銷售額不超過30萬 是不需要繳納增值稅 要填減免稅明細(xì)表 體現(xiàn)減免的2%增值稅 如果您當(dāng)?shù)囟悇?wù)說不要填 那就按您當(dāng)?shù)囟悇?wù)的
84784976
2020 06/24 11:36
好的,那如果增值稅申報(bào)表上比實(shí)際多交或者少交錢,賬上要怎樣調(diào)賬,做到一致呢? 掛營業(yè)外收入或者支出嗎?
bamboo老師
2020 06/24 11:37
如果要一致的話 調(diào)整營業(yè)外收支科目
84784976
2020 06/24 11:38
好的,懂了,謝謝老師
bamboo老師
2020 06/24 11:38
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