問題已解決

老師,我們**A公司,提供了成本票了,現(xiàn)在要對(duì)賬,問一下,我們提供的成本稅票附加是不是也的算進(jìn)去

84785020| 提問時(shí)間:2020 06/24 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是的,要算進(jìn)去的
2020 06/24 09:46
84785020
2020 06/24 09:47
老師,現(xiàn)在有個(gè)問題想問一下,**A公司,總造價(jià)是576033.99元,之前沒有提供成本票按照全額交了70901.7元,現(xiàn)在有抵扣了,我算的如下圖,那公司應(yīng)該退我們多少呢?
84785020
2020 06/24 09:47
您看一下
樸老師
2020 06/24 09:53
應(yīng)該你們交的70901.7-你們提供的發(fā)票稅額
84785020
2020 06/24 09:54
減去提供的進(jìn)項(xiàng)稅33075.22?
84785020
2020 06/24 10:00
有的說是70901.7-增值稅-附加-印花-所得-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
樸老師
2020 06/24 10:11
就是你提供的稅額,你提供的他可以抵扣、抵減的
84785020
2020 06/24 10:12
我提供的進(jìn)項(xiàng)稅是33075.22元
樸老師
2020 06/24 10:18
減出來這個(gè)金額然后再減去他交的其他稅種金額
84785020
2020 06/24 10:33
老師不太明白能列一下嗎,謝謝
樸老師
2020 06/24 10:41
就是你上面說的其他稅種的稅額,附加-印花-所得-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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