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銀行扣社保分錄一般怎么記賬 內(nèi)帳 ?

84784989| 提問時間:2020 06/23 14:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你這個社保分個人和單位部分了沒有
2020 06/23 14:25
84784989
2020 06/23 14:29
有的 有份
meizi老師
2020 06/23 14:31
你好 那你做借管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款。 內(nèi)賬的話可以不走應(yīng)付職工薪酬直接做即可
84784989
2020 06/23 14:36
怎么 我這會計(jì)是借方 管理費(fèi)用單位社保 貸方應(yīng)付職工薪酬 然后 借應(yīng)付職工薪酬 借 其他應(yīng)收款 貸方銀行存款
84784989
2020 06/23 14:37
第2中就是你那個方法 怎么2個都可以記賬?
meizi老師
2020 06/23 14:38
你好 你那是外賬的話可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 。 有的內(nèi)部賬 財(cái)務(wù)為了方便 不走這個科目 直接按我上面寫的做 ??茨銈冏约?。 你可以選擇計(jì)提或者不計(jì)提
84784989
2020 06/23 14:39
沒有計(jì)提 內(nèi) 怎么做
84784989
2020 06/23 14:39
外的話有計(jì)提跟發(fā)放又是怎么做 我都蒙了
meizi老師
2020 06/23 14:41
你好 外賬: 借方 管理費(fèi)用單位社保 貸方應(yīng)付職工薪酬 然后 借應(yīng)付職工薪酬 借 其他應(yīng)收款 貸方銀行存款 內(nèi)賬 你可以按外賬上面的做 或者你可以直接做 借管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款。
84784989
2020 06/23 14:56
剛才發(fā)錯了 區(qū)別在那里? 我不是很懂 應(yīng)付職工薪酬?
meizi老師
2020 06/23 14:59
你好 內(nèi)賬其實(shí)就是按照外賬的操作來 。 內(nèi)賬沒有要求 你可以簡化 做 。 不是非得按外賬的分錄做的 應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)準(zhǔn)則要求 為員工支出的費(fèi)用支出要走這個科目過渡
84784989
2020 06/23 15:04
可以外這樣做就是 應(yīng)付職工薪酬金額比較少啊 內(nèi)的就是比較多
meizi老師
2020 06/23 15:06
你好 內(nèi)賬看你們自己做賬情況。 不是非得走應(yīng)付職工薪酬過渡的。 外賬是必須要走這個科目過的
84784989
2020 06/23 15:13
原來 我外這樣做不可以嗎 ? 就是做內(nèi)的這個方法做?
84784989
2020 06/23 15:14
一樣有應(yīng)付職工薪酬 但是這樣做就是負(fù)債比較多 外帳已經(jīng)計(jì)提的是不是 不可以這樣做
meizi老師
2020 06/23 15:17
你好 可以 。 你可以內(nèi)外賬都做一樣的 走應(yīng)付職工薪酬過渡的 。 你計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬后面要沖掉的。 繳納社保的時候就會平科目的 不會有余額的
84784989
2020 06/23 15:21
因?yàn)橛?jì)提比較多 所以我那個會計(jì)就是做你說那個方法 借管理費(fèi)用單位部分 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬……
84784989
2020 06/23 15:21
他做的就是你這個方法 因?yàn)橛?jì)提了 外賬的 可是我不懂怎么計(jì)提那些不明白
meizi老師
2020 06/23 15:23
你好 計(jì)提是要計(jì)提到成本費(fèi)用 去核算 影響利潤 到時會減少企業(yè)所得稅繳納的
84784989
2020 06/23 15:27
怎么計(jì)提了 繳納怎么沖多少
meizi老師
2020 06/23 15:30
你好 你發(fā)生了多少計(jì)提多少的
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