問題已解決
請問我司代扣員工職業(yè)年金,因暫無法繳納,暫存公司賬戶,應(yīng)如何記賬。 借 應(yīng)付職工薪酬-職業(yè)年金 2000 貸 其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 2000 這樣記對嘛?好像不對。應(yīng)該怎么記賬啊,然后如何計提?
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速問速答你好 嗯是的 你可以先這樣掛著 。后面繳納了 你做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。 補計提 借費用 -年金貸應(yīng)付職工薪酬-年金
2020 06/23 14:18
84785043
2020 06/23 15:59
目前沒有繳納,只記這一個分錄被。等繳納時在進行銀行扣費:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,這個分錄。并計提 借管理費用 -年金 貸應(yīng)付職工薪酬-年金。這樣對嘛
meizi老師
2020 06/23 16:03
你好 沒有繳納的話 就掛其他應(yīng)付款即可 。 嗯是的
84785043
2020 06/23 16:19
那現(xiàn)在是屬于掛賬唄
meizi老師
2020 06/23 16:20
你好 嗯是的 你需要先掛著 到時繳納了在支付的
84785043
2020 06/23 16:21
好的 謝謝
meizi老師
2020 06/23 16:24
沒事希望能幫到你
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