問題已解決

老師,請(qǐng)問,公司剛剛開業(yè)支付的各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票都還沒收到發(fā)票,這個(gè)季度有銷售額,費(fèi)用成本票都沒拿到,這樣利潤(rùn)就虛高,這個(gè)季度就會(huì)有利潤(rùn),實(shí)際利潤(rùn)應(yīng)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在沒票,怎么才能把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù)?

84785013| 提問時(shí)間:2020 06/22 17:47
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 只要成本金額真實(shí)可靠 就算暫時(shí)沒有發(fā)票 也可以確認(rèn)成本費(fèi)用的
2020 06/22 17:49
84785013
2020 06/22 17:49
是不是先暫估?科目要怎么寫?
鐘存老師
2020 06/22 18:00
借:費(fèi)用/成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
84785013
2020 06/22 18:14
老師,印花稅需要計(jì)提嗎
鐘存老師
2020 06/22 18:47
合同簽訂以后交印花稅
84785013
2020 06/22 18:50
不計(jì)提也可以是吧,
鐘存老師
2020 06/22 19:23
如果沒有簽訂合同 可以在收到發(fā)票的當(dāng)期計(jì)提和繳納
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