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建筑單位月底計(jì)算稅款的時(shí)候異地預(yù)繳的附加稅不算進(jìn)去嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2020 06/22 10:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)算增值稅時(shí)不計(jì)算在內(nèi)。
2020 06/22 10:43
84785024
2020 06/22 10:46
預(yù)繳了附加稅就一定需要計(jì)提嗎?有沒有特殊情況?
江老師
2020 06/22 10:47
預(yù)繳了附加稅是需要計(jì)提處理。
84785024
2020 06/22 10:49
如果月底計(jì)算稅款進(jìn)項(xiàng)稅不夠,需要繳納稅款增值稅,對(duì)應(yīng)的也要繳納剩余部分的附加稅嗎?
江老師
2020 06/22 10:50
是的,增值稅附加稅是按交的增值稅作為計(jì)稅基數(shù),需要繳納增值稅時(shí),必須對(duì)應(yīng)繳納增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅
84785024
2020 06/22 10:55
那如果月底不需要繳納稅款的話,附加稅也就沒有產(chǎn)生哈?
江老師
2020 06/22 10:57
是的,你說的完全正確。
84785024
2020 06/22 11:01
有這樣一種情況就是我們公司設(shè)立一個(gè)稅務(wù)中心部分,預(yù)繳增值稅或者月底需要繳納增值稅認(rèn)證發(fā)票啥的都是集中在這個(gè)部分統(tǒng)一報(bào)出去的,有一次分錄就是異地預(yù)繳增值稅附加稅了,給稅務(wù)中心列過去的時(shí)候,附加稅做了一筆紅字,直接沖掉了沒有計(jì)提,這樣可以嗎?
84785024
2020 06/22 11:01
有一筆分錄
江老師
2020 06/22 11:02
這個(gè)為什么沖銷呢?這個(gè)是項(xiàng)目完工后會(huì)清繳異地施工項(xiàng)目的稅款的。
84785024
2020 06/22 11:20
預(yù)繳稅款做進(jìn)去了,只是統(tǒng)一列給稅務(wù)中心的時(shí)候預(yù)繳稅款附加稅還在借方做了一筆紅字
江老師
2020 06/22 11:42
這個(gè)需要看具體的賬務(wù)處理分錄。正常是計(jì)提,再繳納 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
84785024
2020 06/22 11:50
月底計(jì)算稅款的時(shí)候是銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—異地預(yù)繳的附加稅嗎?那多出來那部分附加稅怎么處理
江老師
2020 06/22 11:56
這個(gè)直接計(jì)入附加稅的數(shù)據(jù)。對(duì)于增值稅是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)繳增值稅)“科目核算
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