問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年12月初.該公司"應(yīng)收賬款一乙公司"科目借方余額為30萬元,"合同負(fù)債一丙公司"科目貸方佘額為20萬元。"壞賬準(zhǔn)備"科目貸方余額為1.5萬元。2019年12月,該公司發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)3日,向乙公司銷售M產(chǎn)品1000件,開具增值稅專用發(fā)票注明的價款10萬元,增值稅稅額1.3萬元,產(chǎn)品已發(fā)出;銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30,計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅,款項尚未收到。(2)13日,向丙公司銷售一批H產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票注明的價款30萬元,增值稅稅額3.9萬元。丙公司于上月預(yù)付20萬元。甲公司于13日收到余款存入銀行。(3)20日,收回上年度已作壞賬核銷的丁公司應(yīng)收賬款2萬元.款項已存入銀行。(4)31日,應(yīng)收乙公司賬款預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為39.6萬元。假定甲公司對應(yīng)收乙公司的賬款單獨進(jìn)行減值測試。要求:根據(jù)上述資料,不考處其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示),根據(jù)期初資料、資料(1)至(4),12月份甲公司的

84785011| 提問時間:2020 06/22 08:38
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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2020 06/22 09:05
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