問題已解決

A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務: (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購入的工裝服500件每件少收5元,并補來增值稅專用發(fā)票,計列價款2 500元,增值稅稅額325元,開出轉賬支票支付了貨款。經(jīng)查,該批商品上月已售出200件,并已結轉了銷售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購進的400箱沐浴液每箱多收10元,現(xiàn)已轉來紅字增值稅專用發(fā)票,退回多收價款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉入銀行賬戶。經(jīng)查,該批商品已售出100箱,但尚未結轉銷售成本。 (3)15日,倉庫發(fā)現(xiàn)上月購進的工裝服中有50件存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,廠方同意退回,已轉出紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行退回了價稅款1 695元。 要求:根據(jù)以上資料編制相應的會計分錄。

84784961| 提問時間:2020 06/21 19:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借庫存商品2500 應交稅費進項稅額325 貸銀行存款2825
2020 06/21 19:53
暖暖老師
2020 06/21 19:53
借主營業(yè)務成本2500 貸庫存商品2500
暖暖老師
2020 06/21 19:54
2.借銀行存款4520 貸庫存現(xiàn)金4000 應交稅費進項稅額轉出520
暖暖老師
2020 06/21 19:55
3.借銀行存款1695 貸庫存商品1500 應交稅費進項稅額轉出195
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