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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上銀行存款和銀行流水余額對(duì)不起來怎么回事?
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速問速答您好,可能存在未達(dá)事項(xiàng),即賬務(wù)處理不準(zhǔn)確。
2020 06/20 09:47
84784989
2020 06/20 09:51
那我的賬需要調(diào)嗎?還是這樣繼續(xù)做下去?
小林老師
2020 06/20 10:07
您好,您要找到差異,進(jìn)行賬務(wù)處理,最終賬與銀行對(duì)賬單金額相同。
84784989
2020 06/20 10:09
實(shí)在找不出來,公司沒出納,之前的會(huì)計(jì)做的賬也是稀里糊涂
84784989
2020 06/20 10:09
還有別的解決辦法嗎?這種情況
小林老師
2020 06/20 10:12
您好,那您把銀行差額部分做前期差錯(cuò)處理,調(diào)整期初未分配利潤。
84784989
2020 06/20 10:22
具體怎么做,分錄又怎么做老師能說一下嗎?
小林老師
2020 06/20 10:45
您好,您假設(shè)對(duì)賬單與賬的差額為x,則借銀行存款x,貸以前年度損益調(diào)整x,借以前年度損益調(diào)整x,貸利潤分配未分配利潤x。
84784989
2020 06/21 08:32
那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立了,多了1萬塊錢
小林老師
2020 06/21 09:09
您好,您調(diào)整的期初未分配利潤,與本期無關(guān),所以您勾稽不上是正常的。因?yàn)橐郧澳甓鹊睦麧櫛斫痤~不準(zhǔn),導(dǎo)致期初未分配利潤金額不準(zhǔn)。
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