問題已解決

木木老師,我們**別的公司收到工程款,其中扣了管理費以及其他一些費用,內(nèi)賬和外賬分別怎么做,

84785017| 提問時間:2020 06/19 14:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
內(nèi)臟的話,你就按照總的**金額確認為收入收取的管理費以及其他費用,確認為你的成本費用處理。
2020 06/19 15:10
陳詩晗老師
2020 06/19 15:11
外帳這邊的話呢,是按照你扣除管理費之后的收入確認為收入,并且要開票給這個被**方。
84785017
2020 06/19 15:12
我不知道怎么做分錄,麻煩老師寫一下,回款100,管理費扣10,稅費扣5
陳詩晗老師
2020 06/19 15:40
借,銀行存款100 管理費用10 稅金5 貸,主營業(yè)務(wù)收入115
陳詩晗老師
2020 06/19 15:40
外賬 借,銀行存款100 貸,工程結(jié)算100
84785017
2020 06/19 15:57
別人**我們扣得稅費就直接是其他業(yè)務(wù)收入,我們**他人的這個稅費,要記在稅金的這個是哪個科目,會不會影響我正常的結(jié)轉(zhuǎn)稅費,
陳詩晗老師
2020 06/19 16:08
不影響,內(nèi)賬的話,你直接據(jù)實處理就可以了,這個不會影響。
84785017
2020 06/19 16:09
那就是別人扣得稅費我這邊計入稅金及附加這個科目,還是啥
陳詩晗老師
2020 06/19 16:11
這個可以直接進入稅金及附加,這個本身也就是要交納的稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~