問題已解決

請教個(gè)實(shí)賬問題:去年暫估成本,以后都不會取得發(fā)票,納稅調(diào)增后,如果做賬務(wù)處理呢?

84784954| 提問時(shí)間:2020 06/18 15:44
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
不用賬務(wù)處理了。直接就這樣了。
2020 06/18 15:44
84784954
2020 06/18 15:46
應(yīng)付賬款一直掛著余額,咋個(gè)辦呢?
84784954
2020 06/18 15:46
我看說的是要通過以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整
江老師
2020 06/18 15:47
應(yīng)付賬款你會付款處理。 沒有發(fā)票的應(yīng)付賬款,直接付款平賬。
84784954
2020 06/18 15:52
老師,我的意思是我暫估成本的時(shí)候:借--庫存商品 貸---應(yīng)付款
江老師
2020 06/18 15:54
一、付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 二、暫估的分錄是: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 這樣應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)就平賬了。
84784954
2020 06/18 16:00
這個(gè)應(yīng)付款科目一直有余額,但我這筆成本已經(jīng)在納稅的時(shí)候調(diào)增了,問題是我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆款是沒有付的
江老師
2020 06/18 16:00
你是虛做的一筆采購暫估吧?
84784954
2020 06/18 16:01
因?yàn)槿ツ晟婕邦A(yù)交企業(yè)所得稅,所以才做了個(gè)暫估成本,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本里;跨年后,該筆費(fèi)用不會支出也不會取得發(fā)票,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增
84784954
2020 06/18 16:01
一、暫估時(shí): 借:庫存商品 貸:應(yīng)付款 二:結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
江老師
2020 06/18 16:03
我說的意思是,這筆應(yīng)付賬款是虛做的,不存在的應(yīng)付賬款,也就是不需要付的應(yīng)付賬款嗎?
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