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老師,我沖減費(fèi)用直接在貸方表示,導(dǎo)致科目余額表數(shù)據(jù)和利潤表數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)有沒有關(guān)系,還是要進(jìn)行調(diào)整

84784999| 提問時(shí)間:2020 06/18 13:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,沖減費(fèi)用直接在貸方表示,導(dǎo)致科目余額表數(shù)據(jù)和利潤表數(shù)據(jù)不一致,那你需要通過管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)表示才是的
2020 06/18 13:51
84784999
2020 06/18 14:09
這個(gè)是賬務(wù)處理方式不同吧,已經(jīng)跨年了,要怎么處理呢
鄒老師
2020 06/18 14:10
你好,處理方式的不同,結(jié)果是一樣的 跨年了就通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了 可以把之前的紅沖,然后做一筆以前年度損益借方負(fù)數(shù)發(fā)生額
84784999
2020 06/18 14:16
好的 謝謝老師
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