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請(qǐng)問,減免物業(yè)費(fèi)仍然需要繳納增值稅,那我繳納的增值稅怎么做分錄?

84785012| 提問時(shí)間:2020 06/17 14:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。你們是物業(yè)公司 ?
2020 06/17 14:19
84785012
2020 06/17 14:20
物業(yè)公司
meizi老師
2020 06/17 14:23
你好 視同銷售 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84785012
2020 06/17 14:28
那這部分是不是還要繳納所得稅?
meizi老師
2020 06/17 14:29
你好 嗯是的 會(huì)影響你們利潤的
84785012
2020 06/17 14:39
可以直接把繳納的增值稅計(jì)入營業(yè)外支出嗎?不確認(rèn)收入
meizi老師
2020 06/17 14:40
不能的 視同銷售的
84785012
2020 06/17 14:44
那這種情況需要開發(fā)票嗎
meizi老師
2020 06/17 14:47
你好 可以不用開票的
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