問題已解決

您好,我們半路接的別人的帳,根據(jù)明細(xì)賬試算不平衡怎么辦

84785021| 提問時間:2020 06/17 12:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你去看看 他們是不是本來期末科目明細(xì)就不平 。你檢查下
2020 06/17 12:11
84785021
2020 06/17 12:13
嗯嗯,好的
meizi老師
2020 06/17 12:17
好的 先檢查 必須要試算平衡在建賬
84785021
2020 06/17 13:43
嗯,我是根據(jù)明細(xì)賬,一個一個錄的
84785021
2020 06/17 13:44
他們11月結(jié)束的,我從12月開始給他們錄入初始數(shù)據(jù)
meizi老師
2020 06/17 13:45
你好 那你也得去看看11月的期末數(shù)據(jù)是不是平衡的
84785021
2020 06/17 13:49
看年1月到11月的明細(xì)分類帳可以嗎
84785021
2020 06/17 13:49
11月期末數(shù)據(jù),怎么看啊
meizi老師
2020 06/17 13:53
你好 看你11月末 你們的期末余額。 比如銀行存款 11月末還有多少錢 比如100元 你就以100元 作為期初 錄入銀行存款 期初
84785021
2020 06/17 13:56
嗯,我看了11末的明細(xì)賬,根據(jù)數(shù)據(jù)一步一步填的,就是不平
meizi老師
2020 06/17 13:57
你好 那你先檢查 自己做一個試算表 看是不是本來他們期末就不平
84785021
2020 06/17 14:00
對啊,他們期末都不平,根據(jù)他們的數(shù)據(jù)寫的,怎么辦呢
meizi老師
2020 06/17 14:03
你好 那你就檢查是哪里的數(shù)據(jù)錯誤了 這樣你才好調(diào)整科目余額來建賬的
84785021
2020 06/17 14:04
嗯嗯,謝謝
meizi老師
2020 06/17 14:07
沒事的 你要先去盤點數(shù)據(jù) 。先試算平衡了在去建賬 。 還得檢查他們的期末每個科目的金額對不對。 不然后期有錯誤 調(diào)整很麻煩的
84785021
2020 06/17 14:10
嗯嗯,好的,謝謝
meizi老師
2020 06/17 14:16
沒事的 沒事的 希望能幫到你
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