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免稅銷售額如何填增值稅申報表?哪幾張和哪幾欄?

84784960| 提問時間:2020 06/15 23:16
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應(yīng)將當期適用免稅政策的銷售額等項目填寫在《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第8欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第19欄免稅項目“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應(yīng)欄次。 若公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)將當期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第12欄“其他免稅銷售額”、第17欄“本期免稅額”對應(yīng)欄次。
2020 06/16 00:42
84784960
2020 06/16 08:54
還需要填減免稅申報明細表嗎?
venus老師
2020 06/16 10:00
需要填減免稅申報明細表嗎?要填,對應(yīng)的數(shù)據(jù)填上就行
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