問題已解決

老師,規(guī)范的做賬流程是: 先做進(jìn)項(xiàng),然后銷項(xiàng),接著做銀行,再做費(fèi)用,計(jì)提稅金,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2020 06/15 17:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 是的 大概是這樣 還得計(jì)提工資 計(jì)提當(dāng)月社保 月末結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/15 18:04
84785000
2020 06/15 18:15
好的!請問我這個(gè)先后順序有沒有問題啊!
meizi老師
2020 06/15 18:25
你好 大概是這樣 沒有什么問題的
84785000
2020 06/15 18:27
老師,我每個(gè)月的廠租,水電費(fèi)怎么分配到管理費(fèi)用和制造費(fèi)用中啊!按照什么比例,還有我沒有收到發(fā)票怎么做賬
meizi老師
2020 06/15 18:34
你好 這個(gè)你要按你們使用比例。 你要自己做一個(gè)比例分?jǐn)偙韥?。 你按照當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用 。 先暫估入賬
84785000
2020 06/15 18:37
比例分?jǐn)偙砦覜]做過,我需要怎么做才能更好的進(jìn)行后續(xù)工作。是可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目是嗎?
meizi老師
2020 06/15 18:43
你好 你自己按部門使用情況來做比例 是的你暫估暫時(shí)沒有付款的話 掛其他應(yīng)付款
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