問(wèn)題已解決

老師,你好,內(nèi)賬~固定資產(chǎn)沒(méi)有計(jì)提折舊,固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)這樣處理可以嗎? 借:銀行存款 貸:其他收入 借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/15 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的哦
2020 06/15 10:00
84785021
2020 06/15 10:01
老師,是內(nèi)賬,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以這樣做是不是呀?
84785021
2020 06/15 10:01
買的是一個(gè)空調(diào)
樸老師
2020 06/15 10:05
是的,內(nèi)賬你也可以按照你的來(lái)做
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