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增值稅更正申報怎么填寫?是每一個表都要按照之前的申報數(shù)據(jù)填寫嗎?然后把錯誤的修改為正確的數(shù)據(jù)?

84784976| 提問時間:2020 06/14 18:38
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,按道理是只用填寫錯誤的表,但是一些稅務(wù)局會讓你把正確的表也帶上,所以為了穩(wěn)妥,你把每一張表都填上(正確的按原來的填寫,把錯誤修改正確)一起帶上去更正申報
2020 06/14 18:43
84784976
2020 06/14 18:47
我2017年7月有福利費(fèi)未作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我更正申報時可以在2017年12月進(jìn)行更正申報嗎?
84784976
2020 06/14 18:49
如果更正在當(dāng)月,是不是之后的每一個月都需要更正?
李雪婷老師
2020 06/14 19:11
不是的,是更正2017年的匯算清繳和年報,這個未分配利潤直接就會過度到2020年的未分配利潤里,不會每個月都更正的
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