問題已解決

2018年企業(yè)所得稅申報錯誤,怎么更正? 所得稅額,填成了銷售收入? 稅額了。

84785010| 提問時間:2020 06/13 23:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84785010
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
稅務(wù)局讓更正18年匯算清繳,怎么更正?
2020 06/13 23:49
84785010
2020 06/13 23:49
可以直接填銷售收入總額嗎?
84785010
2020 06/13 23:57
只是讓更正,在更正的過程中才發(fā)現(xiàn)每次申報企業(yè)所得稅的時候,把所得稅額填成了銷售收入和應(yīng)納稅額的總和了。這個我對我更正匯算清繳有影響嘛?
84785010
2020 06/14 00:01
這個就是這個,你看下
84785010
2020 06/14 00:02
所得稅中的應(yīng)納所得額,等于增值稅中的銷售收入? 應(yīng)納稅額了
84785010
2020 06/14 00:09
這樣下來,我的企業(yè)所得稅收入大于銷售收入,但是我們公司只有銷售收入這唯一的業(yè)務(wù),我在填寫匯算清繳的時候就按照已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅總額申報。還是需要更正?
84785010
2020 06/14 00:12
這樣我需要更正18年的企業(yè)所得稅?會有滯納金產(chǎn)生?
84785010
2020 06/14 00:19
是主營業(yè)務(wù)收入的。那么第四季度是需要更正?
84785010
2020 06/14 00:25
如果我不更正直接按照已經(jīng)申報的所得稅總額,填入?yún)R算清繳中,會有什么影響?
84785010
2020 06/14 07:55
現(xiàn)在要去稅務(wù)局更改是不?需要帶什么資料?
84785010
2020 06/14 07:59
若不更正,就按照現(xiàn)在多繳納的所得稅申報匯算清繳,會對企業(yè)有什么影響?
84785010
2020 06/14 08:07
嗯嗯,好的
84785010
2020 06/14 08:08
現(xiàn)在就算更正了以后,會把多繳納的所得稅退回來嗎?
小林老師
2020 06/13 23:48
您好,更正匯算清繳只能做專項申報。
小林老師
2020 06/13 23:52
您好,您既然跟稅務(wù)機關(guān)溝通了,那您按對方要求辦理即可。至少提供相關(guān)文字說明,哪里需要更正,以及證明需要更正的證據(jù)等。
小林老師
2020 06/13 23:59
您好,不好意思我沒理解,把所得稅額填成了銷售收入和應(yīng)納稅額的總和了是什么意思。您的哪張表單哪個數(shù)據(jù)填寫的不準確?
小林老師
2020 06/14 00:08
您好,非常感謝您的回復(fù)和信任。根據(jù)個人理解18年1至9月您的增值稅是免稅,所以看您免稅增值稅的處理是否反應(yīng)在利潤表的非主營業(yè)務(wù)收入里(根據(jù)賬務(wù)處理),四季度是超過免稅標準,申報企業(yè)所得稅是多報了。
小林老師
2020 06/14 00:17
您好,您是企業(yè)所得稅多納稅了(增值稅計入收入),不會產(chǎn)生滯納金。但是,您看下您前三季度關(guān)于免征增值稅的賬務(wù)處理(計入主營業(yè)務(wù)收入還是其他科目),若計入主營業(yè)務(wù)收入,則前三季度企業(yè)所得稅申報的是準確的。
小林老師
2020 06/14 07:54
您好,因為前三季度增值稅免稅,所以計入利潤總額。第四季度增值稅不免,所以增值稅部分不用繳納企業(yè)所得稅。
小林老師
2020 06/14 07:54
您好,若不更正,您的多繳納企業(yè)所得稅了。
小林老師
2020 06/14 07:57
您好,您先跟稅務(wù)機關(guān)溝通,按照對方的要求準備資料。
小林老師
2020 06/14 08:07
您好,只是多繳納了企業(yè)所得稅,其他沒有影響。
小林老師
2020 06/14 08:09
您好,您更正了可能不會退稅,但可以抵減您以后繳納的企業(yè)所得稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~