4月做賬、計(jì)提工資: 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 5月做賬、付5月工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-個(gè)人失業(yè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)療 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 銀行存款 5月做賬、計(jì)提5月五險(xiǎn)一金 借管理費(fèi)用-企業(yè)養(yǎng)老 管理費(fèi)用-企業(yè)失業(yè) 管理費(fèi)用-企業(yè)醫(yī)療 管理費(fèi)用-企業(yè)工傷 管理費(fèi)用-企業(yè)公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 5月做賬、付5月五險(xiǎn)一金 借應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 其他應(yīng)付款-個(gè)人養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-個(gè)人失業(yè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)療 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 貸銀行存款
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2020 06/13 10:21
84785002
2020 06/13 10:23
是其他應(yīng)付款 還是其他應(yīng)收款?
冉老師
2020 06/13 10:27
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款都可以,其他應(yīng)收款更合適
84785002
2020 06/13 10:34
工資、保險(xiǎn)所有都是其他應(yīng)收款嗎,rug
冉老師
2020 06/13 10:34
工資用應(yīng)付職工薪酬,社保是其他應(yīng)收款
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- 老師 我就只體現(xiàn)補(bǔ)繳社保的分錄 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人 借:應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 繳納社保 借:管理費(fèi)用-社保單位 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 貸:銀行存款 老師 您看我的分錄有錯(cuò)誤嗎 396
- 老師您好! 計(jì)提工資 公司部分 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷) 代扣個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-(代扣個(gè)人部分養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-(代扣個(gè)人部分養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)) 銀行存款 老師這樣好像不對(duì)是吧 3243
- 老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-張三 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款 650
- 老師你好 我公司賬戶(hù)沒(méi)錢(qián)給員工發(fā)放工資 但是五險(xiǎn)一金單位部分和個(gè)人部分單位都已經(jīng)繳納我的分錄是不是應(yīng)該 繳納五險(xiǎn)一金 借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金 貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 工資掛賬時(shí):借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)付款-工資 等下次公司有錢(qián)發(fā)工資了 借:其他應(yīng)付款_工資 貸:銀行存款 535
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