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老師,我們公司買禮品贈送給客戶,還要視同銷售繳納增值稅嗎?已經(jīng)做招待費了,還要繳納增值稅嗎?

84785024| 提問時間:2020 06/12 16:46
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
第一個問題:屬于購買的商品免費贈送客戶,需要視同銷售繳納增值稅,計入招待費 借:銷售費用——招待費 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020 06/12 16:47
84785024
2020 06/12 16:53
如果是送的禮品印上公司logo呢,要繳納增值稅嗎?
84785024
2020 06/12 16:54
還有給員工報銷旅游費,已經(jīng)做福利費了,要繳納增值稅嗎?
江老師
2020 06/12 16:59
如果是送的禮品印上公司logo,計入銷售費用——業(yè)務宣傳費傳,也是視同銷售行為。 借:銷售費用——業(yè)務宣傳費 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
84785024
2020 06/12 17:14
老師哪些做福利費了,還要代扣代繳個稅呀?謝謝
江老師
2020 06/12 17:16
發(fā)放現(xiàn)金的福利費,屬于工資補貼,是需要代扣代繳個稅的,如果是發(fā)放物資(如粽子)直接憑發(fā)票計入福利費。
84785024
2020 06/12 17:19
有具體的那些做福利需要帶扣帶繳個稅的呢?
江老師
2020 06/12 17:20
發(fā)放現(xiàn)金的福利費,屬于工資補貼,是需要代扣代繳個稅的,如果是發(fā)放物資(如粽子)直接憑發(fā)票計入福利費。 已經(jīng)說了,現(xiàn)金的的,直接發(fā)放現(xiàn)金給員工的
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