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我們是餐飲公司,是無票收入,沒有對(duì)外開過發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已驗(yàn),新政策不是可以免增值稅嗎,如何填寫在增值稅申報(bào)表中

84785019| 提問時(shí)間:2020 06/12 11:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 免征增值稅的 填報(bào)免稅銷售額
2020 06/12 11:48
84785019
2020 06/12 12:45
那我的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)驗(yàn)證了,留作留底扣稅嗎
meizi老師
2020 06/12 12:46
你好 是的 后期抵扣就行了。 12月結(jié)束了 明年拿來抵減把
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