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老師,三月份退回二月份社保費在銀行的資金流是什么?二月份銀行付社保費的資金流是支付給職工的

84785009| 提問時間:2020 06/11 23:29
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
退回社保時現(xiàn)金流應(yīng)是支付給職工或為職工支付的現(xiàn)金負(fù)數(shù)。
2020 06/12 05:19
84785009
2020 06/12 07:39
老師,我退回是做借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬社保費負(fù)數(shù),然后銀行存款那正數(shù)的啊,還是要借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款負(fù)數(shù)?
84785009
2020 06/12 07:40
老師,我退回是做借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬社保費負(fù)數(shù),然后銀行存款那正數(shù)的啊,還是要做貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款負(fù)數(shù)?
84785009
2020 06/12 07:41
上面分錄寫錯了
閻老師
2020 06/12 07:53
不是,銀行存款是借方正數(shù),現(xiàn)金流量填寫的時候是貸方負(fù)數(shù),你的財務(wù)軟件能做到分開填嗎
閻老師
2020 06/12 07:54
同時沖減計提的費用
84785009
2020 06/12 07:55
老師啊,沒辦法分開哦
84785009
2020 06/12 07:57
計提沖減的我有做,借:管理費用社保費負(fù)數(shù),借:應(yīng)付職工薪酬社保費,是這樣對嗎
84785009
2020 06/12 07:57
借:應(yīng)付職工薪酬是填正數(shù)
84785009
2020 06/12 08:01
老師啊我可不可以把退回銀行的做在貸方,然后負(fù)數(shù)呢這個支付給職工的資金會不會減少吧
84785009
2020 06/12 08:03
你說的銀行存款在借方,那資金流在貸方是怎么做的,你可以給個例子嗎
閻老師
2020 06/12 08:13
沖減費用的時候都用原計提分錄的負(fù)數(shù)做 有的軟件現(xiàn)金流量項目取數(shù)是單獨備注的,如果你用的沒有辦法單獨備注,就只能是期末調(diào)整現(xiàn)金流量表了,總賬上銀行一定是要做整數(shù)的,和對賬單一模一樣。
84785009
2020 06/12 08:15
原計提是借:管理費用社保費,貸:應(yīng)付職工薪酬社保費,沖減,借:管理費用社保費負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬社保費負(fù)數(shù),是這樣嗎?老師
84785009
2020 06/12 08:18
那社保費退回銀行是做,借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬,還是借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)?哪個合適?還是二個都可以?
閻老師
2020 06/12 08:20
借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)比較合適,看本年發(fā)生的時候可以直接看到實際支付的金額。
84785009
2020 06/12 08:20
謝謝老師
閻老師
2020 06/12 08:21
但是做到貸方正數(shù)也沒錯,只是查詢起來不直觀。
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